roadwarrior_blocchi_ordini
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| Line 108: | Line 108: | ||
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| + | |||
| + | == SBLOCCO FIDO == | ||
| Carrello finale con evidenza del fido superato | Carrello finale con evidenza del fido superato | ||
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| {{: | {{: | ||
| - | Carrello finale dopo aver inserito acconto su ordine per rientrare nella fascia 2 di Blocco Inserimento | + | Carrello finale dopo aver inserito acconto su ordine per rientrare nella fascia 2 di Blocco Inserimento |
| {{: | {{: | ||
| Line 120: | Line 124: | ||
| + | == SBLOCCO SCOPERTO e SBLOCCO CLIENTE == | ||
| + | Carrello finale per cliente che ha abilitato lo sconto EXTRA CLIENTE. | ||
| + | In questo esempio ci sono fatture scadute da più di 30 giorni ed altre scadute tra il 15 ed il 30 giorno | ||
| + | Essendo il cliente abilitato allo sconto Extra viene mostrato il relativo bottone di sblocco | ||
| + | {{: | ||
| + | Se viene inserito il valore proposto nel campo "Altri Acconti" | ||
| + | {{: | ||
| - | Per Spese e Pagamenti sarà necessario inserire il codice contabile del gestionale, mentre per i tipi documenti può essere indicato se si desidera una contropartita specifica, viceversa il campo può rimanere vuoto. | ||
| - | |||
| - | Una volta compilate le anagrafiche sarà necessario creare, se mancanti, gli utenti abilitati ad utilizzare il sistema. | ||
| - | Ricordasi di inserire anche per l' | ||
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| - | {{ :: | ||
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| - | Se gli utenti hanno una carta di credito aziendale o altra tipologia di pagamento personalizzata, | ||
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| - | ===== Creazione Note Spese ===== | ||
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| - | Effettuare il login nel sito o nell' | ||
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| - | {{ :: | ||
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| - | Una volta autenticati viene visualizzato l' | ||
| - | Da questa maschera, premendo il pulsante "Nuova Spesa", | ||
| - | Per modificare le spese già inserite è sufficiente cliccare sulla voce di interesse. | ||
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| - | {{ :: | ||
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| - | L' | ||
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| - | {{ :: | ||
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| - | Per completare la registrazione, | ||
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| - | {{ :: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Approvazione Note Spese ===== | ||
| - | |||
| - | Le spese registrate dagli utenti sono soggettea ad un procedura di autorizzazione prima di essere idonee per la contabilizzazione. | ||
| - | Le operazioni di controllo, accettazione e successiva conferma vengono effettuate dalla schermata Elenco del menù Note Spese. | ||
| - | E' possibile visualizzare le spese in base al periodo, all' | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | Il colore di sfondo delle righe viene modificato automaticamente in verde quando una spesa viene accettata ed in rosso quando viene rifiutata. | ||
| - | |||
| - | {{ :: | ||
| - | |||
| - | Le spese in stato accettato non sono più modificabili dall' | ||
| - | |||
| - | E' possibile accettare tutte le spese visualizzate in stato Nuovo premendo il pulsante Approva Tutto posto immediatamente sotto l' | ||
| - | Oltre alla conferma delle singole spese potrebbe essere necessario introdurre i valori di cambio per le valute estere o per le spese relative ai rimborsi chilometrici, | ||
| - | {{ :: | + | == Contatori sblocchi agente == |
| - | Nella medesima posizione è presente il pulsante di conferma da utilizzarsi dopo aver completato le operazioni di controllo ed accettazione | + | Nella pagina |
| - | Il pulsante di conferma compare solo se tutte le spese sono state accettate o rifiutate, se dal momento del controllo a quello in cui si decide di confermare | + | |
| - | La conferma delle spese comporta il bloco del periodo interessato per l' | + | {{: |
| - | E' possibile ottenere una stampa di riepilogo delle spese visualizzate utilizzando il pulsante **Stampa**, posto sempre nella parte inferiore della maschera. Lo stesso report viene comunque inviato automaticamente quando le spese vengono confermate. | ||
| - | E' possibile visualizzare un riepilogo di natura contabile delle spese in stato confermato da associare o confrontare alla prima nota generata in contabilità. | ||
| - | Nel caso si sia commesso un errore o si voglia aggiungere una nuova spesa nel periodo confermato è possibile " | + | ---- |
| - | E' possibile riaprire una nota spese fino a quando questa non viene importata nel gestionale. | + | |
| + | ---- | ||
| + | Nella pagina Ordini sarà possibile riconoscere gli ordini che hanno avuto un avviso di sblocco dato che il bottone N.Ord si colorerà di Giallo. Cliccando sul bottone appariranno altre alle eventuali note, se presenti, anche le descrizioni delle motivi di avviso e degli sblocchi utilizzati per procedere all' | ||
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roadwarrior_blocchi_ordini.1565269029.txt.gz · Last modified: (external edit)
