roadwarrior_blocchi_ordini
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| - | numero | + | |
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| + | Per il fido cliente questo è un esempio della logica attuale | ||
| + | |||
| + | ^ FASCIA | ||
| + | | 1 | 0% < fido < = 10% | ||
| + | | 2 | 10% < fido < = 20 % ( superamento del fido di più del 10% e fino al 20% incluso)| BLOCCO INSERIMENTO | ||
| + | | 3 | 20 < fido | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Per lo sblocco Agente, si utilizza un “contatore di sblocchi” mensile per agente, in tal modo l’agente quando vorrà sbloccare un cliente, semplicemente dovrà premere un bottone di “Sblocco Fido” che si presenterà nel caso in cui ci si trovasse nella fascia 2 per il cliente in elaborazione. | ||
| + | |||
| + | Quando tutti gli sblocchi mensili concessi saranno terminati, l’agente non potrà più sbloccare ulteriori clienti per il fido. | ||
| + | |||
| + | Una volta esauriti gli “Sblocchi fido” di base mensili, in caso di necessità, potrete assegnare “Sblocchi Fido” aggiuntivi agli Agenti. | ||
| + | Al cambio del mese, verranno riproposti per il mese successivo solamente il numero di “Sblocchi fido” di base mensili. | ||
| + | |||
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| + | |||
| + | |||
| + | Scaduto Giorni Scoperto | ||
| + | |||
| + | Per i Giorni di Scaduto Scoperto per ritardo pagamenti questo è un esempio della logica attuale | ||
| + | |||
| + | ^ FASCIA | ||
| + | | 1 | 0 < | ||
| + | | 2 | 15 < giorni <= 30 % (scaduto tra 16 e 30 giorni inclusi) | BLOCCO INSERIMENTO | TRAMITE SBLOCCO AGENTE | | ||
| + | | 3 | 30 < giorni | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Anche in questo esiste un “contatore di sblocchi” mensile per agente. In tal modo l’agente quando vorrà sbloccare un cliente, semplicemente dovrà premere un bottone di “Sblocco Scoperto” che si presenterà nel caso in cui ci si trovasse nella fascia 2 per il cliente in elaborazione. | ||
| + | |||
| + | Quando tutti gli “Sblocchi Scoperto” mensili concessi saranno terminati, l’agente non potrà più sbloccare ulteriori clienti. | ||
| + | Una volta esauriti gli “Sblocchi Scoperto” di base mensili, in caso di necessità, potrete assegnare “Sblocchi Scoperto” aggiuntivi agli Agenti. | ||
| + | |||
| + | Al cambio del mese, verranno riproposti per il mese successivo solamente il numero di “Sblocchi Scoperto” di base mensili. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == NOTE SCOPERTO == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | SBLOCCO PER PAGAMENTO SCOPERTO IN CONTANTI: | ||
| + | |||
| + | Sarà possibile inserire l’importo che l’agente incassa in contanti dal cliente che ha una situazione di FASCIA 3. | ||
| + | |||
| + | Dato il seguente esempio: | ||
| + | |||
| + | L’importo scoperto da più di 30 giorni è 1000 € | ||
| + | |||
| + | L’import scoperto tra 15 giorni e 30 è 500 € | ||
| + | |||
| + | Il cliente paga 1200 € all’agente. | ||
| + | |||
| + | L’operatività farà si che si “esce” dal blocco di FASCIA 3 ma si rientra ancora nel blocco di FASCIA 2. | ||
| + | |||
| + | In tal caso per inserire l’ordine l’agente deve utilizzare anche lo “Sblocco scoperto” | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == SBLOCCO EXTRA CLIENTE == | ||
| - | Per iniziare è necessario compilare le tabella anagrafiche | + | Questo tipo di sblocco essendo legato al cliente prevede la possibilità di poter sbloccare 1 volte al mese l’ordine del cliente. Quindi per ogni cliente si potrà definire il numero |
| - | * Tipi di documento | + | L’agente usando un bottone |
| - | * Tipi di pagamento | + | |
| - | * Tipi di spesa | + | |
| - | {{ :: | ||
| - | Per Spese e Pagamenti sarà necessario inserire il codice contabile del gestionale, mentre per i tipi documenti può essere indicato se si desidera una contropartita specifica, viceversa il campo può rimanere vuoto. | ||
| - | Una volta compilate le anagrafiche sarà necessario creare, se mancanti, gli utenti abilitati ad utilizzare il sistema. | + | == PRIORITA' |
| - | Ricordasi di inserire anche per l'utente il codice di conto contabile associato al dipendente/ | + | |
| - | {{ :: | + | Dato che vi sono vari modi in cui l’agente può sbloccare l’ordine, sono state definite le seguenti priorità: |
| - | Se gli utenti hanno una carta di credito aziendale o altra tipologia di pagamento personalizzata, sarà necessario indicare il collegamento nellìanagrafica tipologie di pagamento, viceversa | + | - 1. Lo sblocco Cliente ha priorità su tutti i blocchi. Quindi “Sblocco Cliente” sblocca comunque il cliente anche se vi dovessero essere blocchi di tipo Fido oppure Giorni |
| + | - 2. I blocchi Fido e Scoperto sono paritetici e quindi | ||
| + | ---- | ||
| + | Roadwarrior APP | ||
| - | ===== Creazione Note Spese ===== | + | ---- |
| - | Effettuare il login nel sito o nell' | + | == SBLOCCO FIDO == |
| - | {{ :: | + | Carrello finale con evidenza del fido superato |
| - | Una volta autenticati viene visualizzato l' | ||
| - | Da questa maschera, premendo il pulsante "Nuova Spesa", | ||
| - | Per modificare le spese già inserite è sufficiente cliccare sulla voce di interesse. | ||
| - | {{ :: | + | {{:fidosuperato.jpg?1000}} |
| - | L' | ||
| - | {{ :: | + | Carrello finale dopo aver inserito acconto su ordine per rientrare nella fascia 2 di Blocco Inserimento ed abilitazione dello Sblocco Fido |
| - | Per completare la registrazione, | ||
| - | {{ :: | + | {{:fidosuperatoconaccontosuordine.jpg?1000|}} |
| - | ===== Approvazione Note Spese ===== | ||
| - | Le spese registrate dagli utenti sono soggettea ad un procedura di autorizzazione prima di essere idonee per la contabilizzazione. | + | == SBLOCCO SCOPERTO |
| - | Le operazioni di controllo, accettazione | + | |
| - | E' possibile visualizzare le spese in base al periodo, all' | + | |
| - | L' | + | Carrello finale |
| + | In questo esempio ci sono fatture scadute da più di 30 giorni | ||
| + | Essendo il cliente abilitato allo sconto Extra viene mostrato il relativo bottone di sblocco | ||
| - | Il colore di sfondo delle righe viene modificato automaticamente in verde quando una spesa viene accettata ed in rosso quando viene rifiutata. | + | {{: |
| - | {{ :: | + | Se viene inserito il valore proposto nel campo "Altri Acconti" |
| - | Le spese in stato accettato non sono più modificabili dall' | + | {{: |
| - | E' possibile accettare tutte le spese visualizzate in stato Nuovo premendo il pulsante Approva Tutto posto immediatamente sotto l' | ||
| - | Oltre alla conferma delle singole spese potrebbe essere necessario introdurre i valori di cambio per le valute estere o per le spese relative ai rimborsi chilometrici, | ||
| - | {{ :: | + | == Contatori sblocchi agente == |
| - | Nella medesima posizione è presente il pulsante di conferma da utilizzarsi dopo aver completato le operazioni di controllo ed accettazione | + | Nella pagina |
| - | Il pulsante di conferma compare solo se tutte le spese sono state accettate o rifiutate, se dal momento del controllo a quello in cui si decide di confermare | + | |
| - | La conferma delle spese comporta il bloco del periodo interessato per l' | + | {{: |
| - | E' possibile ottenere una stampa di riepilogo delle spese visualizzate utilizzando il pulsante **Stampa**, posto sempre nella parte inferiore della maschera. Lo stesso report viene comunque inviato automaticamente quando le spese vengono confermate. | ||
| - | E' possibile visualizzare un riepilogo di natura contabile delle spese in stato confermato da associare o confrontare alla prima nota generata in contabilità. | ||
| - | Nel caso si sia commesso un errore o si voglia aggiungere una nuova spesa nel periodo confermato è possibile " | + | ---- |
| - | E' possibile riaprire una nota spese fino a quando questa non viene importata nel gestionale. | + | |
| + | ---- | ||
| + | Nella pagina Ordini sarà possibile riconoscere gli ordini che hanno avuto un avviso di sblocco dato che il bottone N.Ord si colorerà di Giallo. Cliccando sul bottone appariranno altre alle eventuali note, se presenti, anche le descrizioni delle motivi di avviso e degli sblocchi utilizzati per procedere all' | ||
| + | {{: | ||
roadwarrior_blocchi_ordini.1565261822.txt.gz · Last modified: (external edit)
