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   * 1° semestre 2017: 28 settembre 2017   * 1° semestre 2017: 28 settembre 2017
-  * 2° semestre 2017: 28 febbraio 2018+  * 2° semestre 2017: 6 aprile 2018
  
 ====== Sanzioni ====== ====== Sanzioni ======
Line 55: Line 55:
 Si ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’omesso/errato invio dei dati può essere regolarizzato applicando l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97. Si ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’omesso/errato invio dei dati può essere regolarizzato applicando l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/97.
  
-====== Corrispettivi e documenti riepilogativi ======+====== Note su alcune tipologie di documenti ======
  
 Le fatture registrate come documenti riepilogativi (importo inferiore ad 300 Euro) dovranno comunque essere comunicate in modalità dettagliata. Le fatture registrate come documenti riepilogativi (importo inferiore ad 300 Euro) dovranno comunque essere comunicate in modalità dettagliata.
  
 In base alla Circolare nr. 8 del 8/4/2017,risulterebbe che i corrispettivi siano esclusi da tale adempimento e che più in generale nessuno obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque sia l’importo. In base alla Circolare nr. 8 del 8/4/2017,risulterebbe che i corrispettivi siano esclusi da tale adempimento e che più in generale nessuno obbligo di trasmissione è ora previsto per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque sia l’importo.
 +
 +Le autofatture non devono essere comunicate, gli importi relativi devono essere trasmessi nel documento che le ha generate.
  
 ====== Istruzioni per la compilazione ====== ====== Istruzioni per la compilazione ======
  
 L'applicazione prevede ad importare dal gestionale le informazioni necessarie alla comunicazione, è però necessario prima impostare una serie di parametri di configurazione per classificare correttamente i documenti per tipologia ed i dettagli iva per natura. L'applicazione prevede ad importare dal gestionale le informazioni necessarie alla comunicazione, è però necessario prima impostare una serie di parametri di configurazione per classificare correttamente i documenti per tipologia ed i dettagli iva per natura.
 +
 +{{ :spes_impostazioni_2.jpg?nolink |}}
  
 === Tipo Documento === === Tipo Documento ===
Line 86: Line 90:
 Il sistema modificherà automaticamente il tipo di documento in funzione della natura (bene/servizio) indicata nel piano dei conti ma sarà comunque necessario effettuare un controllo manuale per verificare se la classificazione dei singoli documenti è corretta e nel caso modificare la tipologia con quella desiderata. Il sistema modificherà automaticamente il tipo di documento in funzione della natura (bene/servizio) indicata nel piano dei conti ma sarà comunque necessario effettuare un controllo manuale per verificare se la classificazione dei singoli documenti è corretta e nel caso modificare la tipologia con quella desiderata.
 Nel caso di acquisti contemporanei di beni e servizi il documento deve essere classificato in funzione del valore prelavente. Nel caso di acquisti contemporanei di beni e servizi il documento deve essere classificato in funzione del valore prelavente.
 +
 +{{ ::spes_anag_causali.jpg?nolink |}}
  
 === Natura === === Natura ===
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   * D IVA ad esigibilità differita   * D IVA ad esigibilità differita
   * S scissione dei pagamenti   * S scissione dei pagamenti
 +
 +{{ ::comunicazione_fatture_iva_3.png?nolink |}}
 +
 +=== Interfaccia del programma ===
 +
 +La maschera principale del programma (pannello Fatture) permette di importare, controllare ed infine esportare i dati relativi ad una comunicazione :
 +
 +{{ ::comunicazione_fatture_fatture.png?nolink |}}
 +
 +Selezionare dal combo il periodo di interesse o premere il pulsante **+** per crearne uno nuovo.\\
 +Il pulsante **Controlla** avvia i testi sui dati presenti nella comunicazione, per vedere gli eventuali messaggi di errore è necessario riselezionare il periodo per effettuare un aggioranemento della maschera.\\
 +Gli errori sono indicati nella colonna **Messaggio di errore** ed **Errore** della griglia.  
 +Gli altri campi della griglia indicano la tipologia del documento e le informazioni identificative fiscali ed anagrafiche dei documenti.\\
 +La colonna **Tipo** permette di distinguere i documenti emessi (DTE) da quelli ricevuti (DTR) che verranno esportati in due file distinti.\\
 +E' possibile filtrare ed ordinare  i dati visualizzati in griglia agendo sui comandi presenti nelle intestazioni di colonna, i dati potranno essere esportati su Excel utilizzando il tasto presente nella barra pulsanti.\\
 +In base alla riga selezionata la griglia inferiore mostrerà il dettaglio della fattura relativa con le informazioni relative ad imponibile, imposta, aliquota , natura esigibilità ed eventuale inversione contabile.
 +E' possibile esportare tutti i dati (testate+dettagli) utilizzando il pulsante **Excel Completo**.\\
 +Nel caso sia necessario effettuare una modifica sui dati è sufficiente effettuare un doppio click sul campo desiderato per attivare la modalità di imputazione. Una volta effetuata la modifica sarà necessario cambiare riga perchè si attivi il pulsante **Salva** da premere per confermare le modifiche.\\
 +E' necessario compilare le maschere di configurazione __prima__ di importare i dati, altrimenti le impostazioni non verranno recepite nei dati già importati. Nel caso fosse necessario è possibile rilanciare l'import (azzerando anche le eventuali modifiche manuali) prementi il pulsante **Reimporta dati**.\\
 +Per questo motivo si suggerische di effettuare le modifiche manuali solo dopo aver controllato la corretta impostazione di tipologie documenti, natura, mancanza di messaggi di errore.
 +Una volta completate le operazioni di configurazione e controllo dei dati è possibile creare i file XML della comunicazione utilizzando la funzione **Esporta XML**.
 +
 +
  
  
-=== Possibili cause di non conformità ===+====== Possibili cause di non conformità ======
  
 Possibili cause di non conformità del file prodotto sono : Possibili cause di non conformità del file prodotto sono :
Line 121: Line 150:
 Per identificare gli errori è presente una funzione che controlla i dati e registra il dettaglio delle anomalie eventualmente riscontare sui singoli documenti. In fase di generazione dei file XML viene effettuato un ulteriore controllo per verificare che non vi siano errori formali nella struttura del file (campi troppo lunghi, caratteri non ammessi, tag mancanti). Per identificare gli errori è presente una funzione che controlla i dati e registra il dettaglio delle anomalie eventualmente riscontare sui singoli documenti. In fase di generazione dei file XML viene effettuato un ulteriore controllo per verificare che non vi siano errori formali nella struttura del file (campi troppo lunghi, caratteri non ammessi, tag mancanti).
  
-=== Numero file creati ===+====== Numero file creati ======
  
 Il sistema genera come output almeno due file per comunicazione (DTE per fatture emesse, DTR per fatture ricevute), ma poichè il numero massimo di record per file è limitato a 1.000 il numero di file generati potrebbe essere superiore, soprattutto per le prime comunicazioni che saranno semestrali. Il sistema genera come output almeno due file per comunicazione (DTE per fatture emesse, DTR per fatture ricevute), ma poichè il numero massimo di record per file è limitato a 1.000 il numero di file generati potrebbe essere superiore, soprattutto per le prime comunicazioni che saranno semestrali.
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